县十二届人大二次会议材料之十五

发布时间:2020-07-07 来源: 事迹材料 点击:

 县十二届人大二次会议材料之十五

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 关于绿春县 8 2008 年财政预算执行情况和

 9 2009 年财政预算(草案)的报告

 —9 2009 年 2 2 月 6 26 日在县 十二届人大二次会议 上

 县财政局局长

 李斗热

 各位代表:

 我受县人民政府的委托,向大会作绿春县 8 2008 年财政预算执行情况和 9 2009 年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请列席人员提出意见。

 一、8 2008 年财政预算执行情况

 在县委的正确领导下,在县人大的有效监督下和上级财政的大力帮助 下,8 2008 年全县财政工作以“三个代表”重要思想为指导,按 照构建“科学财政、和谐财政、民生 财政、服务财政”的要求,通过积极组织财政收入,科学调整 支出结构,深化各项财政改革,加大财政监督力度,积极推进机关作风建设等一系列措施,全县财政工作又一次迈上了新的台阶, 财政 收支再次实现了历史性的突破,超额完成了年初确定的各项目标任务。

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 8 2008 年,全县累计完成财政总收入 5 8,355 万元,为年初预算数 8 7,468 万元的 111 1 .9% % ,超收 7 887 万元,比上年增收 4 2,234 万元,增长 3 3 6.5% % 。累计完成地方财政收入 入 9 6,189 万元,为年初预算数 0 5,760 万元的 107 .4% % ,超额完成 9 429 万 元,比上年增收 9 1,389 万元,增长 2 2 8.9% % ,其中,地方一般预算收入 0 6,060 万元,为预算数 5,700万元的 106 .3% % ,比上年增收 0 1,310 万元,增长 2 2 7.6% % ;基金预算收入 9 129 万元,为预算数 0 60 万元的 2 2.2 倍,比上年增收 9 79 万元,增长 6 1.6 倍。

 出 累计完成地方财政支出 1 48,231 万元,比上年增支1 11,911 万元,增长 3 3 2.8% % ,其中:一般预算支出 47,499万元,比上年增支 8 12,428 万元,增长 35 .4% % ;基金预算支出 2 732 万元。在上述地方财政支出 1 48,231 万元中,为 用上级补助专款安排的支出为 27,078 8 万元,用县级财力安排的支出 3 21,153 万元,为调整预算数 6 20,996 万元的 的 10 0.7% % ,超支 7 157 万元, 这 是用地方财政收入超收部分安排的支出。由于年底加强组织收入力度,并积极向上级争取资金,尽量使调整预算时 形成的缺口通过 采取向上争取资金 、实现财政超收 等措施 增加可用财力来弥补,努力实现收支平衡,使当年预算缺口由调整预算时的 的 0 2,100 万元降至 6 816 万元(即当年实际新增缺口),

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 减少了 4 1,284 万元 。

 地方财政收支平衡情况是:地方预算收入 9 6,189 万元,上级补助收入 3 42,123 万元,上年结余 9 289 万元,收入总计 4 41 8,601 万元;地方财政支出 1 48,231 万元,上解支出 0 370 万元, , 支出总计 1 48,601 万元。收支相抵, , 预算平衡。

 由于与省州级财政决算时间 差异,以上预算执行 情况待与州级结算后,部分数字还会有新变动,届时 再向县人大常委会报告。

 在过去的一年里,我们 紧紧围绕县委中心工作大局和 县委 十 届四次全会对财政工作的部署 ,牢固树立和实践科学发展观,认真贯彻落实县十 二 届人大一次会议及中央省州财政工作会议精神 ,采取扎实有 效 的措施,充分发挥财政职能 ,加快推进财政收入亿元县的进程。

 (一)围绕财政收入目标,千方百计挖掘增收潜力。根据 年初县人代会确定的财政收入目标,及时分解落实到财税部门和有关征收单位,加强预算执行情况的分析和通报, 协调和处理有关问题,为确保全年财政收入任务的完成奠定了基础;切实加强税收征管。积极 配合税务部门,加强主要税种和零散税源的管理, 加大重点税源和新兴税源的监控力度, 组织开展企业所得税等税源

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 调查工作,全面落实税收调整政策, 改进征管手段,提高征管效率,防止跑冒滴漏,努力做到应收尽收;切实加强非税收入的征管。成立非税收入 管理机构, , 配齐人员,制定 《绿春县非税收入纳入预算管理暂行办法》,同时,加强行政事业性收费、政府性基金 征管及票据管理,努力挖掘非税收入潜力,把国有资产( ( 资源) ) 有偿使用收入、国有资本经营收益作为征管工作的重点,严格执行相 关政策规定, 将 应该纳入预算管理的全额纳入预算,确保 非税 收入 及时足额入库。

 (二)围绕中心,保障重点,促进经济社会各项事业全面协调发展。

 按照建立公共财政体系的要求,坚持统筹兼顾,协调发展。8 2008 年在保证工资发放,机构运转和社会稳定的基础上,积极发挥财政职能,支持经济和社会各项事业健康发展,推动社会主义和谐社会建设。一是人员工资和机构运转保障能力进一步增强。一般公共服务 支出完成 6 12,306 万元, 比 上年增长 3 3 2.7% % ,增支5 3,035 万元 ;二 是 加大资金筹措 力度,确保县委重点项目和中心工作的开展。在 积极向上级争取 财政资金支持的基础上,县级安排近 0 1,800 万元资金保证县庆“十大献礼”工程的顺利实施,安排 边疆 党建长廊、村 级 组织活动金 场所建设等基层组织建设资金 8 78 万元,安排橡胶

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 费 生产矛盾调解工作经费 8 88 万元等;三是 加大对农业的投入。

 完成 农林水 事务出 支出 6 6,226 万元,比 上年增长109 .4% % , 进一步加大了支持新农村建设及支农惠农政策落实力度;四 是认真贯彻 “科教兴县”战略,促进教育事业全面发展。完成 教育事业支出 9,406 6 万元,比 上年增长 32 .4% % ,全年 化解农村义务教育债务 8 468 万元 , 促进 农 村 教育 事业健康发展 ;五 是 竭力 做好 公共安全 经费的 保障工作 。完成 公 共安全 支出 7 1,887 万元, 比上年增长 长 55 .3% % , 切实 为 全县 经济社会发展保驾护航 ;六 是 大力 支持社会保障 和就业工作 。

 完成社会保障和就业支出3 6,533 长 万元,比上年增长 28 .1% % ;七是积极支持医疗卫生事业发展。完成医疗卫生支出 4 3,264 万元,比上年增长 长 4 4 0.9% % ;八是全力支持交通运输业的发展,完成交通运输支出 4 2,344 万元。

 (三)围绕构建民生财政,全面落实支农惠农政策。积极落实党和 政府的各项 支农 惠农政策,使公共财政更多地体现在解决 民生问题上 ,8 2008 年,全县共落实良种补贴资金 317 7 万元,受益农户 9 40,009 户, 农资综合直补资金 1,313 3 万元,受益农户 1 39,921 户, 退耕还林补助资金 6 1,846 万元,受益农户 3 16,613 户, 能繁母猪补贴资金 9 109 万元,受益农户 4 8,794 户, , 农村低保金 2,359

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 数 万元,受益人数 0 48,000 人 , 以上补贴资金 直接增加农民收入 4 5,944 万元, 除农村低保外其余补贴 通过“一折通”直接兑现到农户手中, 极大地促进了 农民增收; 落实春秋两季学期贫困家庭寄宿生生活补助资金 1,58 78 万共 元,共 6 26,786 名贫困 学生得到补助, 切实减轻了农民负担; 落实 城镇低保 政策, 在县级财力非常有限的情况下 , 了 配套了 7 47 万元 资金 , 落实 兑现了县 全县 9 1,139 户4 3,334 人 的城镇 低 保资金 9 639 万元; 完成异地扶贫支出2 842 万元 , 实现了 了 0 500 户贫困人口易地搬迁, 完成乡村通达工程支出 7 1,027 万元, 进一步改善了贫困群众的生产和生活 条件 ;全面启动了 农村综合改革工作,积极推进 村级公益事业建设一事一议财政奖补项目,8 2008 年,全县共实施 5 115 个)

 村(项目)

 , 总投资预算 4 994 万元,受益 1 8,251 户 户 8 39,648 人, 极大地改善了 农村一大批如卫生路 、 人饮工程 、 活动室 、 农村公厕 等公益设施 , 有力推进了农村公益事业健康发展 。

 (四)围绕提高财政资金绩效,积极深入推进和深化各项财政改革 。继续深化部门综合预算 制度改革。进一步完善部门综合预算编制方法,规范部门的收支行为,减少预算的随意性, 对加强财 政资金管理与建设阳光财政起到了十分重要的作用;积极推进和完善国库集中支

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 付制度改革。

 。8 2008 年 在原来实现县本级 8 8 家一级预算单位国库集中授权支付的基础上,又 新 增加了 7 47 家 单位,使授权支付单位达到县级的 单位的 65% ,并逐 步建立了信息沟通、数据交流、情况通报的机 制;强化财政 资金的监督管理 ,提高资金的使用效率,有效化解 财政风险 ;全面深入推进政府采购制度改革 , 充分发挥集中采购优势,把“廉洁采购”、“阳光采购” 和 “绿色采购” 贯 穿于 政府 采购活动中 ,全年购 共组织采购 4 54 次,实际采购金额 1 1, ,0 280 万元,节约率达 7% ,对促进廉政建 设 起到 积极作用 ; 全面推行村财乡管体制改革,规范村级财务管理 , 保证了村级资金的安全使用。

 (五)围绕依法理财,不断推进和加大财政监管 力度 。以规范财政各种收支行为和提高资金使用效益为中心,认真贯彻执行《会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规,进一步 建立和完善财政监管制度,制定出台《绿春县财政扶贫资金报账制管理实施办法》、《绿春县农村民居地震 安全工程建设补助资金管理办法》等,为加大财政监督提供了制度保障; 进一步 建立和 完善全县会计人员诚信档案管理信息系统,为用人单位聘用、交流会计人员提供了信息平台,同时,不断加强会计培训工作; 以加强会计集中核算工作作为第一道

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 防线,进一步完善会计核算管理制度,狠抓资金跟踪问效,

 8 2008 年, 共拒付不合法、不合规支 出 金额 4 19.4 万额 元,审核纠正不规范、手续不完备等报销凭证金额 97万元,清理上缴国库和财政专户资金 6 881.6 万元, 代扣代缴建筑安装营业税及各种附加税款 4 934 万元,配合政府采购中心拒付单位违规支出 4 4 份,涉及金额 6 66 万元 ,有效促进了财政反腐倡廉建设工作; 全面开展预算单位“小金库”清查工作,银行账户管理得到进一步加强,。

 财政资金的使用效益得到有效发挥,确保财政资金安全。

 (六)围绕财政解困,积极争取项目资金。

 认真 分析经济 发展 形势 和国家宏观经济财政政策 , 深入领会中央和省州对县级财政管理体制,积极研究“政策背后的数字”与“数字背后的政策”,利用我县“边境、民族、山区”等条件, 积极 向上反映实际困难,努力 争取上级资金。8 2008 年,全年 共争取到位财政无偿性资金 42,042万元,同比增长 3 3 3.5 %,比上年净增 4 10,554 万元。其中:争取省州对我县一般性转移支付补助 2 1,392 万元,比上年增加 7 557 万元,增长 6 6 6.7% % ;争取民族地区转移支付补助 5 485 万元,比上年增加 9 189 万元,增长 6 6 3.9% % ;金 并协助其他各部门争取各类专项资金 2 28,922 万元,比上年增加 0 11,600 万元,增长 67% ,同时,落实规范公务

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 员津补贴政策的困难得到了上级的理解与支持,有望在9 2009 年全面落实兑现。通过全县各级各部门的共同努力,财政资金的大规模到位,有力地缓解了我县财力紧张 的状况,保障了我县财政经济的良性发展。

 各位代表,8 2008 年我县财政工作经历 了全球经济危机、国家为应对金融风暴出台一系列财政减收增支的宏观经济调整政策、自身财源单一、增支项目较多等种种考验,面对重重困难和压力,在县委的坚强领导下,全县上下团结一致,攻坚克难,充分理解县级财政的困难,牢固树立过紧日子的思想,积极向上争取资金, 共同缓解了县级自身财力不足的困难, 为全县财政收支保持强劲增长势头作出了积极有力的贡献。这些成绩的取得离不开县委的正确领导,离不开县人大的监督指导和社会各界的理解支持,也凝聚着全县财税干部的 辛勤劳动。但与此同时,我县财政经济发展过程中仍存在着一些困难和问题,主要体现在:

 一是财政收入结构不尽合理,非税收入的比重居高不下,电矿产业对地方财政的贡献仍然很小,以营业税为主的地方主体 支柱财源尚未形成;二是刚性支出增长较快,人员增加、规范公务员津 补贴等增资政策的出台,使工资性支出占县级财力的比重逐年扩大,“吃饭型”财政的状况仍未转变;三是搞建设

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 与保运转的矛盾日益突出,各种建设项目的实施仍需由上级专款来解决;四是消化历年专款挂账难度大,且有逐年增长的趋势 ;五是财政支出绩效还需进一步提高;六是向上争取资金的力 度还需进一步加大;七是政府债务负担较重,存在一定的债务风险。这些问题,需要我们在今后的工作中,采取有效措施,努力加以解决。

 二、9 2009 年财政预算草案

 9 2009 年我县财政工作将是机遇与挑战并存的一年。一方面,国家采取应对国际经济危机的有力措施,实施积极 的 财政政策和适度宽松的货币政策,将进一步加大对农业农村、边境民族贫困县的投入力度,这对于缓解我县财力增长困难、财政投入不足的压力将起到积极的作用 。

 其次, 县委十届二次党代会提出了我县经济社会发展“三大目标、四大产业”的新思路,全县 产业培植和财源建设的热情积极高涨 ,资源优势转经济优势、财政优势的趋势逐渐显现,再次,全县上下团结干事,开源节流,共渡难关,积极向上争取资金,增加对我县财政资金的注入等等,都是我们做好今年财政 工作的有利因素;另一方面,由于受国际国内经济形势的影响,县内矿冶 企业不景气、销售电量大减,随着戈兰滩电站建设的完工,依靠投资而增收的建筑安装营业税难以增长,

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 同时,中央为刺激经济增长实施结构性减税,加之在财力增长受限的情况下需兑现公务员津补贴、职工住房公积金、正常工资晋升、教师绩效工资改革等压力,财政减收增支的矛盾也将十分突出。

 9 2009 年财政工作和预算 安排的指导思想是:

 坚持以党的十七大和十七届三中全会精神为指导,深入实践科学发展观,全面贯彻落实县委十届二次党代会、中央经济工作会议和省、州财政工作会议精神,按照“保增长、抓管理、重民生、促发展”的思路,培植财源、挖掘潜力、争取上级支持,千方百计确保财政收入稳定增长。抓住国家实施积极 的 财政政策和适度宽松的货币政策的重大机遇,着力在平衡财政预算、整合财政资金、优化支出结构方面创新思路和举措,提高财政资金的使用效益;着力支持经济社会发展和解决民生问题,推动经济结构调整和经济增长方式转变;着力推进实现财政收入亿元县 的进程,为建设和谐绿春提供财力保障。

 财政收支预算安排的 基本 原则:

 一是“保增收、优结构” ,要在当前的经济形势 下确保财政收入的增长,实现财政总收入亿元目标,要优化地方财政收入 结构,提高税收收入占地方财政收入的比重; 二是“保平衡、顾稳定 ” ,在财力增长受限、增支项目增多的情况下,要

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 a , = c,c is is m e th y l b tw o v e rtica l b o x b e tw e e n o f a ccu ra te size . P e r-2 ~ 3 m e a su re m e n t, su ch a s p ro ce e d s o f c v a lu e s a re e q u a l a n d e q u a l to th e d e sig n v a lu e , th e n th e v e rtica l in sta lla tio n a ccu ra te . F o r e x a m p le a , b , a n d c v a lu e sw h ile o n h o rizo n ta l v e rtica l e rro rs fo r m e a su re m e n t, G e n e ra l in iro n a n g le co d e b it a t m e a su re m e n t le v e l p o in ts g rid e rro rs, sp e cific m e th o d is fro m b a se lin e to m e th y l v e rtica l b o x ce n te r lin e d ista n ce fo r a ,, to b v e rtica l b o x d ista n ce fo r b , list ca n m e a su re d - -

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 实现预算收支统筹平衡,同时还要兼顾社会稳定的大局;三是“保运转、压一般” ,优先确保津补贴、住房公积金等人员工资及机关事业运转的最低需要,大力压缩各部门专项经费等一般性开支,体现过紧日子的思想; 四是“保重点、求发展” ,确保县委、县政府确定 的重点项目支出,积极支持县域经济发展; 五是“保民生、促和谐” ,保证社会保障资金按时足额到位,促进社会和谐。

 基于上述指导思想和原则,综合考虑各方面因素,9 2009 年财政收支预算如下:

 (一)财政收入预算安排情况 。9 2009 年全县财政总收入安排 2 10,862 万元,比 8 2008 年决算数增加 2,7 507 万元,增长 3 30 0% % 。

 按照今年州级一般预算收入增幅不低于 10% 的要求,安排地方财政收入 6,931 万元,比 2008 年决算数增加 742万元,增长 12% 。其中:安排地方一般预算收入 7 6,787 万元,增长 12% ,增加 7 727 万元;安排基金 预算收入 4 144 万元,增长 1 1 1.6% % ,增加 5 15 万元。

 (二)财政支出预算安排情况 。根据各部门及乡镇预算汇总,9 2009 年全县财政全供养人员 8 5,468 人,半供养人员 7 2,837 人,小车 3 173 辆,拟安排地方财政支出

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 21,6 416 万元 (支出功能分类见附表),比上年决算数3 21,153 万元,增长 1 1 .2% % ,增加 3 263 万元。

 其中: : 一般预算支出为 2 21,272 万元,比上年决算数 4 21,024 万元,增长 1 1 .2% % ,增加 8 248 万元;基金预算支出 4 144 万元,比上年决算数 9 129 万元,增长 1 1 1.6% % ,增加 5 15 万元。

 具体情况是:

 1 1 、人员经费 14,0 940 万元。其中:全供养人员工资9 12,569 万元,半供养人员工资 7 317 万元,助学金 0 80 万元,补发 8 2008 年度公务员津补贴 9 1,129 万元,预留年终一次性奖金 4 414 万元,村组干部报酬 0 60 万元, , 班主任津贴 11万元, , 离退休人员安家建房费 0 60 万元, , 住房公积金 0 300 万元;

 2 2 、公用经费 0 540 万元。其中:人 员 公用经费 400万元,小车经费 0 140 万元;

 3 3 、 行政事业单位医疗经费 2 742 万元。其中: : 基本医疗保险配套经费 8 618 万元,大病医疗 保险 经费 4 34 万元,离休干部医疗经费 0 60 万元,医改前公费医疗欠费 0 30 万元;

 4 4 、列收列支支出 1 1, ,3 193 万元。其中:排污费支出0 30 万元(含污染源调查经费 0 10 万元),水资源费支出0 140 万元(为除险加固、水库建设等项目配套资金),教

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 育费附加支出 0 200 万元(偿还教育世行贷款 3 83 万元,偿还绿 春 二中征地开发公司借款 7 117 万元),行政事业性收费收入返还 0 250 万元,罚没收入返还 0 240 万元, 国有资产(资源)

 有偿使用收入返还 0 100 万元,诺玛阿美营业税返还支出 9 89 万元 ,基金支出 4 144 万元(育林基金支出 3 23 万元,残疾人就业保障金支出 7 47 万元,土地出让金支出 4 74 )

 万元)

 ;

 5 5 、国有农场转移支付支出 4 54 万元;

 6 6 、专项经费 3,87 47 万元。其中:各部门专项经费及项目建设资金 4 2,904 万元,民生资金配套 1 91 万元,偿还债务资金 6 666 万元,历年暂付款列支 6 186 万元;

 7 7 、总预备费 0 100 万元。

 (三)财政预算平衡情况 。9 2009 年预计可用财力为 为 21,6 716 万元,其中:县级财政收入 1 6,931 万元,上级补助收入

 5 14,785 万元;财政总支出 21,6 716 万元,其中:地方财政支出 21,6 416 万元,上解支出 0 300 万元,收支相抵后,当年财政收支平衡。

 从上述预算安排的情况可见,今年需确保的支出项目较多,但 由收入超收或 财力增长的期望值却很低,因此,今年的财 政预算收入打得很足、而支出打得很紧,甚至有些需安排的项目也未能安排到位, 所安排的项目

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 很可能 也 难于实现支出。

 三、坚定信心,扎实工作,确保完成 9 2009 年各项财政任务

 9 2009 年是我县发展极为关键的一年,也将是财政改革与发展较为困难的一年。刚刚闭幕的 县 委十届二次党代会 为今年的财政工作作了总体部署和安排, 审时度势地提出“抢抓新机遇、谋求新发展、实现新跨越”的要求, 我们要切实增强使命感和责任感,认真分析积极因素,努力寻找和把握发展机遇,坚定加快发展的信心和决心,切实把思想和行动统一到科学发展观的要求上来,统一到县 委 十届二次党代会的精神上来,克服困难,扎实工作,努力开创财政工作的新局面。

 (一)以增收节支为核心,保持财政收支稳定增长 。增收节支是财政工作的永恒主题,特别是在财政形势十分严峻、收支矛盾极其突出的情况下,更要注重抓好增收节支。因此我们要做到:一是不断巩固增收基础。加强税源分析 , 密切跟踪宏观经济和企业经营形势变化,全面掌握影响税收收入变化的因素,牢牢把握组织收入的主动权;二是强化税收征管力度 。

 积极配合税务 部门抓好收入征管,加强重点税源监控,认真清理并严格执行税收减免政策 ,做到应收尽收,确保税收收入稳定增

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 长;三是 努力拓宽增收渠道。规范非税收入管理,提高国有资源和公共资产对财政的贡献,努力把资源优势转化为经济 、 财政优势 ;四是挖掘政策性财源。深入研究当前国家宏观经济政策, 紧紧 抓住当前国家实施积极的财政政策、扩大内需、拉动经济增长的机遇,积极争取上级 支持。同时,在财政异常艰难的情况下,各部门要牢固树立过紧日子的思想,勤俭办一切事业,全面厉行节约,坚决制止铺张浪费,推进服务型、节约型政府建设。

 (二)以培植产业为抓手,支持经济又好又快发展 。按照县 委 十届二次党代会提出的加强“四大 产业”建设的部署要求,加快构筑现代产业体系,不 断提高产业对全县经济财政发展的支撑能力。

 一是大力支持 并参与 水电 产业开发。

 充分发挥财政政策和资金的杠杆作用, 拓宽投融资渠道,引导多渠道资金投入水电产业开发 , 加大 县域 江河流域水电站的开发 力度 , 力 争年内实现 电力税收收入 0 3,000 万元 以上 ; 二是 大力 支持矿采冶炼产业培 植 。积极配合国土、税务等部门,积极清理整顿矿产资源 ,规范采矿秩序,同时, 支持科技创新和节能减排,扶持 发 展资源集约型、生态保护型的矿采冶炼龙头企业,力争矿业 对财政增收的贡献实现 新的 突破; 三是 大力 支

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 持绿色生物产业培植。不断巩固提升以橡胶、茶叶、草果、八角等 1 10 00 万亩绿色产业,大力扶持发展核桃、油茶、石斛等新绿色产业, 发展中草药材种植开发、加工营销企业 ; 四是 大力 支持文化旅游产业培 植 。加大对文化旅游产业发展的投入,积极将 我县 的自然资源优势,民族文化优势 转化为经济优势,努力实现旅游消费对经济增长的拉动作用,促进 税收 增收 。

 (三)以巩固农业为基础,加大财政对“三农”的投入 。继续把支持 “ 三农 ” 作为财政工作的重中之重,着力支持发展现代农业、加强农村基础设施和环境建设、推进农村扶贫开发,促进农业增效、农民增收、农村发展。一是加快健全财政支农资金投入机制。按照中央 “ 三个大幅度 增长 ” 的要求,尽可能地增加财政对 “ 三农 ”的投入,加大支农资金整合力度,尽力拨付上级支持农业农村的专项资金,促成多元化支农投入格局。二是坚决贯彻落实各项支农惠农政策。加强农业农村基础设施建设,加大农业综合开发力度,着力提高农业综合生产能力,及时兑现财政补贴资金,拉动农村消费,提高农民生活水平。三是支持推进农村各项重点工作。认真实施村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目,激发群众加快农村公益事业建设的积极性,支持农村现代流

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 通体系建设、农村党员干部现代远程教育和“三支一扶”计划招募大学生工作。

 (四)以改善民生 为重点,促进社会 和谐发展 。一是完善农村低保制度,落实财政补助政策,努力实现城乡低保和城乡基本医疗保障“两个覆盖”;妥善解决干部职工医改前医药费欠账问题;完善和推进城镇廉租住房保障制度;二是促进社会 和谐 发展。全面实施农村义务教育经费保障机制改革,进一步落实贫困学生资助政策;加强资金监管,全面推进新型农村合作医疗制度;规范公务员收入分配制度,促进社会和谐;逐步提高政法机关经费保障水平,统筹财力,保障机关运转,促进社会稳定。

 (五)以深化改革为动力,努力创新财政运行机制 。一是理顺部门预算改革的思路,完善预算编制办 法,提高部门预算编制质量和水平;二是加快财政国库管理制度改革步伐,扩大财政国库授权支付改革范围;三是认真做好 财政补助资金 实行“一折通”发放管理工作,让人民 群众 实实在在享受到党的优惠政策和公共财政的阳光;四是建立健全各项管理制度,巩固乡财县管改革成果,进一步规范乡镇财政收支;五是 积极稳妥地推进农村综合改革。

 进一步完善村级公益事业建设“一事一议”

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 财政奖补长效机制,在做好去年试点总结、考核验收和项目资金清算工作的基础上,加大试点力度,保护和激发群众加快农村公益事业建设的积极性。

 六是 进一步规范政府采购行为,扩大政府 采购规模;七是进一步建立和完善财政内部管理制度,强化内部监督管理,促进依法行政、依法理财,提高理财水平。

 (六)以强化监管为手段,不断提高财政管理水平 。一是认真履行财政监管职责。加强财政投资评审和绩效评价工作,加大财政专项资金监管力度,努力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监督机制,实现财政监督工作规范化、科学化和制度化。

 巩固清理“小金库”成果,建立健全防范“小金库”的长效机制。

 二是 加强政府性债务管理。

 根据 省、州财政 的要求 , 拟 定《绿春县政府性债务管理办法》,在对全县 7 2007 年 2 12 月 1 31 日前的政府性债务项目进行全面清理核查的基础上, 锁定政府性债务,合理控制我县债务规模。加大政府性债务资金的监管力度,规范债务举借行为,明确债务资金只能用于基础性、公益性的资本 性支出,严禁用于一般性开支,建立起防范财政风险的长效机制。同时,扎实推进农村义务教育债务化解工作。

 三是理顺行政事业单位资产管理职能。

 认真落实 《绿

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