政府预决算相关重要事项说明
发布时间:2020-09-14 来源: 调查报告 点击:
政府预决算相关重要事项说明 一、高新区本级支出预算说明 2020 年度高新区本级一般公共预算支出数为 178000 万元,比 2019 年度预算数增加 4746 万元,增长 2.74%。具体情况如下:
(一)一般公共服务支出科目 10685 万元,较上年预算数减少 13007 万元,下降 54.9%。其中:
1.
政府办公厅(室)及相关机构事务 5394 万元,较上年预算数增加 262 万元,增加 5.11%。
2.
发展与改革事务20万元,较上年预算数减少55万元,下降 73.3.%。
3.
统计信息事务 95 万元,较上年预算数减少 30 万元,下降 24%。
4.
财政事务 308 万元,较上年预算数减少 37 万元,下降 10.72%。
5.
税收事务 0 万元,较上年预算数减少 1620 万元,下降 100%。
6.
审计事务 20 万元,较上年预算数减少 79 万元,下降79.8%。
7.
人力资源事务1055万元,较上年预算数减少75万元,下降 6.64%。
8.
纪检监察事务 107 万元,较上年预算数增加 44 万元,
增长 69.84%。
9.
商贸事务 670 万元,较上年预算数减少 4683 万元,下降 87.48%。
10.
民族事务 0 万元,较上年预算数减少 4 万元,下降100%。
11.
港澳台事务 8 万元,较上年预算数减少 5 万元,下降 38.46%。
12.
档案事务 21 万元,较上年预算数减少 9 万元,下降30%。
13.
民主党派及工商联事务 5 万元,较上年预算数增加5 万元,增加 100%。
14.
群众团体事务 50 万元,较上年预算数增加 3 万元,增加 6.38%。
15.
党委办公厅(室)及相关机构事务 92 万元,较上年预算数减少 13 万元,下降 12.38%。
16.
组织事务 680 万元,较上年预算数增加 205 万元,增长 43.16%。
17.
宣传事务 236 万元,较上年预算数减少 40 万元,下降 14.49%。
18.
统战事务 58 万元,较上年预算数增加 29 万元,增长 100%。
19.
其他共产党事务支出 5 万元,较上年预算数增加 5万元,增长 100%。
20.
市场监督管理事务 861 万元,较上年预算数减少 100万元,下降 10.41%。
21.
其他一般公共服务支出 1000 万元,较上年预算数减少 6810 万元,下降 87.2%。
(二)公共安全支出 6143 万元,较上年预算数增加 1009万元,增长 19.65%。其中:
1.
公安 4597 万元,较上年预算数增加 1597 万元,增长53.23%。
2.
法院 0 万元,较上年预算数减少 0 万元,下降 100%。
3.
司法139万元,较上年预算数减少2万元,下降1.42%。
4.
国家保密 15 万元,较上年预算数增加 0 万元,增长0%。
5.
其他公共安全支出 1392 万元,较上年预算数增加 214万元,增长 18.17%。
(三)教育支出 59463 万元,较上年预算数减少 3832万元,下降 6.05%。其中:
1.
教育管理事务 6437 万元,较上年预算数增加 6166 万元,增长 2275.28%。
2.
普通教育40474万元,较上年预算数减少11328万元,下降 21.87%。
3.
职业教育 2073 万元,较上年预算数减少 1149 万元,下降 35.66%。
4.
教育费附加安排的支出 3479 万元,较上年预算数增
加 1479 万元,增长 73.95%。
5.
其他教育支出 7000 万元,较上年预算数增加 1000 万元,增长 16.67%。
(四)科学技术支出 27580 万元,较上年预算数增加11676 万元,增长 73.42%。其中:
1.
科学技术管理事务 5 元,较上年预算数减少 5 万元,下降 50%。
2.
科技条件与服务 1137 万元,较上年预算数减少 1757万元,下降 60.71%。
3.
其他科学技术支出 26438 万元,较上年预算数增加13438 万元,增长 103.37%。
(五)文化体育与传媒支出 1310 万元,较上年预算数减少 149 万元,下降 27.22%。其中:
1.
文化和旅游 160 万元,较上年预算数减少 1038 万元,下降 86.64%。
2.
文物 1000 万元,较上年预算数增加 700 万元,增长233.33%。
3.
体育 150 万元,较上年预算数增加 50 万元,增长 50%。
4.
新闻出版电影 0 万元,较上年预算数减少 7 万元,下降 100%。
5.
其他文化体育与传媒支出 0 万元,较上年预算数减少195 万元,下降 100%。
(六)社会保障和就业支出 21415 万元,较上年预算数
增加 12728 万元,增长 146.52%。其中:
1.
人力资源和社会保障管理事务 2231 万元,较上年预算数增加 2124 万元,增长 1985.05%。
2.
民政管理事务 3798 万元,较上年预算数增加 951 万元,增长 33.4%。
3.
行政事业单位养老支出 1901 万元,较上年预算数减少 66 万元,下降 3.36%。
4.
残疾人事业 371 万元,较上年预算数增加 20 万元,增长 5.7%。
5.
退役军人管理事务 70 万元,较上年预算数减少 15 万元,下降 17.65%。
6.
其他社会保障和就业支出 13044 万元,较上年预算数增加 9714,增长 291.71%。
(七)医疗卫生与计划生育支出 4814 万元,较上年预算数减少 844 万元,下降 14.92%。其中:
1.
卫生健康管理事务 32 万元,较上年预算数减少 7,下降 17.95%。
2.
基层医疗卫生机构 1303 万元,较上年预算数减少421,下降 24.42%。
3.
公共卫生 282 万元,较上年预算数减少 444,下降61.16%。
4.
计划生育事务 2298 万元,较上年预算数增加 129,增长 5.95%。
5.
行政事业单位医疗 799 万元,较上年预算数增加 799,增长 100%。
6.
其他卫生健康支出 100 万元,较上年预算数减少 100,下降 100%。
(八)节能环保支出 1096 万元,较上年预算数减少 669万元,下降 37.9%。其中:
1.环境保护管理事务 20 万元,较上年预算数增加 10,增长 100%。
2.
污染防治 706 万元,较上年预算数增加 635,增长111.18%。
3.
自然生态保护 70 万元,较上年预算数增加 0,增长100%。
4.
其他节能环保支出 300 万元,较上年预算数增加1120,增长 26.79%。
(九)城乡社区支出29002万元,较上年预算数增加4242万元,增长 17.13%。其中:
1.
城乡社区管理事务 2716 万元,较上年预算数减少1097,下降 28.77%。
2.
城乡社区规划与管理 1500 万元,较上年预算数减少5,下降 0.33%。
3.
城乡社区公共设施 763 万元,较上年预算数减少 946,下降 55.35%。
4.
城乡社区环境卫生 4818 万元,较上年预算数增加
1273,增长 35.91%。
5.
建设市场管理与监督 35 万元,较上年预算数减少 65,下降 65%。
6.
其他城乡社区支出 19170 万元,较上年预算数增加14088,增长 36.07%。
(十)农林水支出 4758 万元,较上年预算数增加 884万元,增长 22.82%。其中:
1.
农业农村 971 万元,较上年预算数增加 158 万元,增长 19.43%。
2.
林业和草原 19 万元,较上年预算数减少 681 万元,下降 97.29%。
3.
水利 3768 元,较上年预算数增加 2757 万元,增长272.7%。
4.
农村综合改革 0 元,较上年预算数减少 350 万元,下降 100%。
5.
其他农林水支出 0 元,较上年预算数减少 1000 万元,下降 100%。
(十一)交通运输支出 1776 万元,较上年预算数增加651 万元,增长 57.87%。其中:
1.
公路水路运输 1776 元,较上年预算数增加 701 万元,增加 65.21%。
2.
其他交通运输支出 0 元,较上年预算数减少 50 万元,下降 100%。
(十二)资源勘探信息等支出 332 万元,较上年预算数减少 101 万元,下降 23.33%。其中:
1.
支持中小企业发展和管理支出 332 元,较上年预算数减少 101 万元,下降 23.33%。
(十三)国土海洋气象等支出 4101 万元,较上年预算数增加 485 万元,增长 13.41%。其中:
1.
自然资源事务4101元,较上年预算数增加1221万元,增长 42.4%。
2.
其他国土海洋气象等支出 0 元,较上年预算数减少736 万元,下降 100%。
(十四)住房保障支出 1469 万元,较上年预算数减少939 万元,下降 39%。其中:
1. 住房改革支出 1469 元,较上年预算数减少 939 万元,下降 39%。
(十五)灾害防治及应急管理支出 500 万元,较上年预算数增加 50 万元,增长 11.11%。其中:
1. 应急管理事务 180 元,较上年预算数增加 30 万元,增长 20%。
2. 消防事务 300 元,较上年预算数增加 0 万元,增长0%。
3. 地震事务 20 元,较上年预算数增加 20 万元,增长0%。
(十六)预备费 3556 万元,较上年预算数增加 56 万元,
增长 1.6%。其中:
1.预备费 3556 元,较上年预算数增加 56 万元,增长1.6%。
2.
年初预留 0 元,较上年预算数减少 800 万元,下降100%。
二、财政转移支付安排情况 2020年度高新区对下税收返还和转移支付预算数为0万元,比 2019 年度预算数增加 0 万元,增长 0%。
(一)
一般性转移支付
2020 年度高新区对下一般转移支付预算数为 0 万元,比2019 年度预算数增加 0 万元,增长 0%。
(二)
专项转移支付 2020 年度高新区对下专项转移支付预算数为 0 万元,比2019 年度预算数增加 0 万元,增长 0%。
(三)
税收返还 2020 年度高新区对下税收返还预算数为 0 万元,比 2019年度预算数增加 0 万元,增长 0%。
三、举借政府债务情况 2020 年,高新区新增政府债务限额 0 万元,实际发行新增债券 0 万元(一般债券 0 万元,专项债券 0 万元)。截至2019 年底,高新区政府债务余额 0 万元(一般债务 0 万元,专项债务 0 万元);高新区本级政府债务余额 0 万元(一般债务 0 万元,专项债务 0 万元),债务余额严格控制在上级
核定的限额 0 万元内。
四、预算绩效开展情况 2020 年,高新区财政部门对等 0 个领域 0 个财政重点支出项目进行了绩效评价,涉及财政资金 0 万元(我区未开展此项业务)。
★★政府决算参照上述格式表述。
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