政府审计11种审计记录格式
发布时间:2020-08-29 来源: 调查报告 点击:
附件
11 种审计记录格式
1.调查了解记录 2.汇总审计工作底稿 3、被审计单位承诺书 4、审计组会议纪要 5、被审计对象对《审计报告》(征求意见稿)的意见 6、审计组对被审计对象反馈意见的说明 7、业务部门复核意见书 8、审计项目审理意见书 9、审理意见采纳情况说明 10、审计业务会议纪要 11、重要管理事项记录
精选文库 -- 38 调
查
了
解
记
录
索引号:(注:阿拉伯数字流水编号)
审计项目:(注:审计通知书列明的项目名称)
调查了解事项:(注:从以下列举的调查事项中自行选择)
一、调查工作情况 (注:简述调查了解工作的开展情况。可以包括:调查的时间、人员和方法,调查的单位、部门和人员、查阅资料的名称和数量等)
二、调查事项情况 (注:审计人员可以根据国家审计准则第六十条,从被审计单位基本情况、相关内部控制及其执行情况、信息系统控制情况等方面开展调查;可以根据情况增减具体调查事项。)
调查人员:
编制人员:
年
月
日
精选文库 -- 39 汇 总 审 计 工 作 底 稿 被审计单位
审计项目名称
审计时间
序
号 审计证实
问题类别 分项审计工作底稿
主
要
内
容 分项
目索
引号 与审计报告对应
关系 处理处罚意见
精选文库 -- 40 序
号 审计证实
问题类别 分项审计工作底稿
主
要
内
容 分项
目索
引号 与审计报告对应
关系 处理处罚意见
审核意见:
审核人员
审核时间
年
月
日 编制人
年
月
日
精选文库 -- 41 被审计单位承诺书
(注:审计机关名称):
根据《中华人民共和国审计法》第三十一条和《中华人民共和国会计法》第四条、第二十一条的规定,我单位积极配合审计,提供会计资料,并承诺如下:
一、我们的财务会计报告是按照《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度要求编制的;
二、我们已提供了所有的会计资料、银行账户、有关证明文件和会议记录;
三、所有交易事项均已记录在会计资料中,没有账外资产和账外资金等情况;
四、我们有内部控制制度,没有发现有关人员涉嫌经济违法的行为; 五、我们对所提供的会计资料的真实性和完整性负责,并承担由此引起的一切法律责任。
法定代表人
签字:
被审计单位
财务负责人
盖章:
签字:
年
月
日
精选文库 -- 42 审计组会议纪要 审计项目名称
主持人
记录人
参加人
时
间 年
月
日 地 点
会议内容摘要
精选文库 -- 43
审计组成员签字:
精选文库 -- 44 审计组会议纪要填写说明 一、参加会议人员 列明会议主持人、记录人和参加人员姓名。
审计组全体成员均应当参加会议。审计组成员缺席的,应当说明原因。
外聘人员是否参加会议,由审计组按照保密等要求确定并说明。
二、讨论内容和过程 摘要记载会议议程、重点研究事项、审计组成员意见等内容。
三、讨论结果 全体参加会议人员应当明确表态是否同意,或者提出修改建议,并且手工签名。
精选文库 -- 45 被审计对象对《审计报告》(征求意见稿)的意见
签名(签章)
年
月
日
精选文库 -- 46 审计组对被审计对象反馈意见的说明
共
页
第
页 被审计对象名称
审计种类
实施审计的 起讫日期
审计报告征求意见时间
被审计对象 反馈意见时间
采纳的意见及说明:
……………………………….装………………………………订………………………………线………………………………
精选文库 -- 47 不采纳的意见及说明:
审计组组长:
年
月
日
精选文库 -- 48
业务部门复核意见书
复核的内容或事项 复核意见 1、对审计组组长的审核内容已作了检查
2、审计实施方案确定的审计目标已实现
3、审计实施方案及调整方案确定的事项审计组已实施完毕
4、审计工作底稿要素齐全,证据适当、充分
5、审计事实清楚、数据准确
6、审计评价、定性、处理处罚和移送处理意见是否恰当
7、适用法律法规和标准是否适当
8、被审计对象提出的合理意见是否采纳
9、修改了审计组审计报告,代拟了审计机关的审计报告
10、经业务会议审议的,已按审议决议修改审计报告代拟稿
11、在规定的日期内提出审计报告代拟稿
12、审计发现的主要违纪违规行为在审计结果类文书中充分反映
13、应作处理处罚事项代拟了审计决定书
14、应当移送处理事项代拟了审计移送处理书
业务部门意见:
复核人:
业务部门负责人:
年
月
日
精选文库 -- 49 审计项目审理意见书 ××××年第 ××号
被审计单位
审计项目
审理内容 审理发现的问题 审理意见 审计实施方案确定的审计事项是否完成
审计证据的适当性和充分性
审计工作底稿是否表述清楚、定性准确、结论恰当、法规依据正确
审计结果类文书表述清楚,适用法规正确,评价、定性、处理、处罚、移送恰当,编制规范
项目审理人:
法制机构负责人:
年
月
日
精选文库 -- 50 审理意见采纳情况说明书
审计项目
业务部门采纳审理建议的具体情况;不采纳审理意见的具体原因。
审计组长 :
业务部门负责人:
年
月
日
精选文库 -- 51 审计业务会议纪要 审计项目名称
主持人
记录人
参加人
时
间 年
月
日 地 点
会议内容摘要
精选文库 -- 52
审计机关负责人或分管负责人签字:
注:摘要记录审计业务会议对审计报告、审计决定进行审定的意见和决定。
精选文库 -- 53 重要管理事项记录
审计机关负责人
审计机关分管负责人:
业务部门负责人
审计组组长 索引号:阿拉伯数字流水编号 审计项目:与审计通知书列明的名称一致 记录事项:按照说明中的事项选择填列 编制人:
编制日期:
年
月
日 记录内容:
精选文库 -- 54 说明:记录事项选项
1.可能损害独立性的情形及采取的措施 2.所聘请外部人员的相关情况 3.调整审计实施方案 4.审计人员未能遵守国家审计准则或者本规范的约束性条款或者规定及其原因和对审计结论的影响 5.因外部因素使审计任务无法完成的原因及影响 6.审计组认为需要记录的其他事项,填列具体事项名称
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